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北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处

日期:2017-01-25 16:48 来源: 打印页面 关闭页面

六里屯2017年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
    北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处机构设置,内设26科室:工委办(问政办)、组织科、宣传科、纪检监察科、武装部、群团办(妇联、团委、工会)、行政办、财政科(经济办)、城建科(住房保障科)、劳动科、信访办、社区办、民政科、文教科、人口与公共卫生科、综治办、司法所、安监科、残联、全模式管理办公室(网格办)、流管办、六里屯城管执法分队、六里屯统计所、社保所、文化服务中心、社区服务中心。
    北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处职责如下:贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,执行上级国家行政机构的决定、命令和指示。贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务,对重大事项提出意见和建议。负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作,组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动,落实“门前三包”责任制。组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防止施工扬尘,防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划,并组织实施。配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。负责婚姻登记管理、计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业,做好社会救助工作。负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。负责制定社区服务发展规划,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源。指导和协调社区居委会工作,规范社区工作职责,反映居民的意见和要求。组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业,培育和发展社区中介组织。组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识。对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
    六里屯部门行政编制87人,实际74人;事业编制35人,实际31人;长期聘用、临时工人员279人。离退休人员65人,其中:离休0人,退休65人。
二、收入预算说明
    2017年收入预算6219.5482万元,比2016年5828.6113万元增加390.9369万元,增长6.71%其中:财政拨款6219.5482万元,比2016年5828.6113万元增加390.9369万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2016年持平;其他资金0万元,与2016年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2282.15万元,占总支出预算36.69%,比2016年2094.77万元增加187.38万元,增长8.95%。原因为【依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
(二)项目支出预算3937.3982万元,占总支出预算63.31%,比2016年3733.8413万元增加203.5569万元,增长5.45%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
    六里屯部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
    2017年“三公经费”财政拨款预算17.11万元,比2016年“三公经费”财政拨款预算减少8.38万元。其中:
1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数3.27万元,比2016年预算数减少0.09万元。主要原因:按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求,加强公务接待管理,减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016预算持平;公务用车运行维护费2017年预算数13.84万元,比2016年预算数减少8.29万元。主要原因:按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求,加强公务用车管理,减少公务用车运维经费支出。
五、部门政府采购预算说明
    2017年六里屯部门政府采购预算总额29.5万元,其中:政府采购货物预算29.5万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
    2017年六里屯街道办事处1家行政单位以及六里屯社会保障事务所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算302.40万元。
    机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
   本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
    本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
 
附件:
1.收支预算总表(预算01表)
2.财政拨款支出预算表 (预算02表)
3.财政拨款基本支出经济分类预算表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.“三公”经费财政拨款预算表(预算05表)
6.  部门预算收入表
7.  部门预算支出表
8.  财政拨款收支预算总表
9.  一般公共预算财政拨款支出预算表
10. 政府性基金财政拨款支出预算表